VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.
Código do Empenho: 40000076
Data do Empenho: 21/01/2020
Número da Licitação: PP021-2019
Data da Liquidação: 21/01/2020
Data do Pagamento: 21/01/2020
Valor: 5154,67
Destino: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI
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