DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/04 A 08/05/2018.
Código do Empenho: 30000127
Data do Empenho: 08/05/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 08/05/2018
Data do Pagamento:
Valor: 31,86
Destino: EMBASA
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