people

Câmara Municipal de Queimadas

Ir para o site

Câmara

Despesa Cód: 2019001473

DESPESA REFERENTE A RECARGA DO CARTUCHO BROTHER TN 650

Código do Empenho: 155
Data do Empenho: 03/07/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 40,00
Destino: SUPRIMAQ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME

Imprimir Lançamento