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Câmara Municipal de Queimadas

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Câmara

Despesa Cód: 2019001472

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO BROTHER TN 650

Código do Empenho: 154
Data do Empenho: 25/07/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 25/07/2019
Data do Pagamento: 26/07/2019
Valor: 120,00
Destino: SUPRIMAQ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME

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