DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS E COM APLICAÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 40000194
Data do Empenho: 16/07/2018
Número da Licitação: PP013-2018
Data da Liquidação:
Data do Pagamento:
Valor: 618,75
Destino: JOSÉ MONTEIRO NETO (J M VENDAS SERVIÇOS")"
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