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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Prefeitura

Despesa Cód: 8473919

REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA NOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Código do Empenho: 30000413
Data do Empenho: 06/07/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 06/07/2017
Data do Pagamento: 11/07/2017
Valor: 580
Destino: ISRAEL DE SOUSA

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