REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE ABRIL DE 2017.
Código do Empenho: 20000367
Data do Empenho: 05/05/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 05/05/2017
Data do Pagamento: 09/05/2017
Valor: 937
Destino: CICERO PEREIRA DOS SANTOS
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